10亿+海关交易数据,1.2亿企业数据,2亿+企业联系人数据,1000千万真实采购商。覆盖200+个国家及地区,95%外贸重点拓展市场,可根据行业、经营范围等多方位挖掘目标客户。
免费试用vat全称为增值税,是欧盟国家常用的售后增值税,即对商品销售价格征收的利得税。货物进入英国时(根据欧盟法律),应缴纳进口税;货物销售时,商家可退还进口环节增值税,然后按销售金额缴纳相应的销售税。
vat销售环节增值税和进口环节增值税是两种独立的税种。进口的商品已经支付了进口税,并且到英国海外仓库时,商品销售时产生的销售增值税也需要支付。
如果您的产品在英国本地仓库发货,则属于英国增值税的应付范围。我们建议您尽快找到注册增值税税号并申报纳税的解决方案,以便您可以合法地使用英国当地的仓库进行装运和销售。
英国vat需要提供哪些资料呢?申请需要4份文件,公司营业执照和身份证这两个是必须的。包括以下几个:
必须提供:公司营业执照(或个体工商户营业执照)
至少提供以下一项:身份证、护照
至少提供以下两项(最好三项):户口簿(个人页面)、驾驶证、结婚证、未婚证,出生证明,信用卡账单,房产证,银行卡账单,房屋租赁合同,医院病历,员工证。
什么是英国增值税,(增值税收)是适用海外的卖家,因为他们的商品是从英国境内发货的,交易已经完成。就算是第三方物流提供的海外仓储服务,您也从未在英国开设过办事处或雇佣过当地员工。要进入亚马逊欧洲网站市场,您需要打开增值税编号。
如何申报增值税?
根据英国税法,增值税按季度申报。每一个增值税税号需要每三个月向HMRC申报一个季度的进口和销售情况,并结算该季度该税号下的所有进口税
vat和销售增值税。季度申报增值税=营业税-进口税。如果销售税大于进口税,将支付额外的销售税。否则,将退还多余的进口税。
为英国以外的个人或公司的身份申请英国税号不会产生当地企业税,但只需要提交和缴纳增值税。如果增值税纳税主体在英国发生费用,可以提供相关文件作为进项扣除材料。当然,退税的前提是增值税税号主体正确使用自己的增值税税号进行通关和纳税。
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主要需要提供以下资料文件:
1. 公司注册证书或成立证明信函
2. 经营人和负责人的身份证明,如护照复印件
3. 公司电话和地址证明,如水电费账单复印件
4. 预计首年业务规模及增值税申报周期选择
5. 公司开户行银行账户证明
如果公司地址和负责人地址不同,是否需要额外提供资料?是的,如果公司注册地址和负责人地址不同,还需要额外提供:
1. 公司实际营业场所地址证明,如租赁合同
2. 负责人联系方式如手机或联系邮箱证明
是否需要翻译成英语的文件?如果原始文件为非英语国家的文件,那么需要提供经公证的英文翻译件。但公司注册证书不需要翻译。
申请通过需要多长时间?增值税登录申请一般需要2-4周处理时间,具体时间取决于申请材料是否齐全。申请通过后会获得增值税编号。