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免费试用对于欧洲站的亚马逊销售商来说,税费是一个不得不面对的问题。如果不能妥善处理好税费的问题,必将会对销售行为带来一定影响。因此,对于入驻欧洲站的销售商来说,了解vat的相关内容就可以少走很多弯路。
亚马逊在欧洲注册vat,需要注意哪些问题呢?
vat,是欧盟国家普遍使用的售后增值税。换句话说,在所有欧洲进行所有销售活动的公司或者卖家,都需要在他们的商品上添加消费税,因此商品卖给消费者时也同时包含了vat的费用。因此销售商一定要注意在销售商品的时候要加上消费税。
欧洲国家对于vat都有各自的要求,其中最明显的就是vat的费率是不一样的。比如英国的税率是20%,而德国的税率是19%。所以对于卖家来说,弄懂销售地区的vat就显得格外重要了。
那么,对于亚马逊销售上来说,什么时候需要注册vat呢?
第一种就是有库存抵达,销售商需要使用自己的vat码让商品落地。第二种是当销售的商品价值超过阈值时需要注册vat。
如果销售商需要申请vat码,要么在欧洲注册一个公司,要么就需要找当地靠谱的、正规机构帮忙完成相关事务,可以让我们节省时间及经济成本。其中,在当地找个委托代理是比较好的一个选择,毕竟为了申请vat码在欧洲成立一个公司,显得有些大材小用了。
最后需要提醒大家的是,很多卖家都对申请vat流程感到焦虑和忐忑,但其实如果委托代理申请下来后,只需要按照当地要求、规章规定正常申报就可以了。但是需要注意的是,在申请下来后,在通过函件确认后,会通过银行划扣本次申报所扣除的款项。而且必须在申报2周内完成缴纳,否则将会面临罚款的危险。
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你可以在欧盟任何一个成员国注册VAT,但必须满足该国家的税务要求。比如英国可以注册,但你需要在英国设立公司并聘请员工。
2. 注册VAT需要提供什么材料?每个国家具体要求可能不同,但一般需要提供公司注册证书、公司地址证明、负责人身份证明等材料。有些国家还需要提供公司银行账户证明。
3. 注册后 submitting VAT申报周期是什么?大多数欧洲国家的VAT申报周期是每个月或每季度。你需要在规定日期前提交当期的VAT申报表和付款。
4. 怎样计算应付的VAT款项?应付VAT款项=((销售额-非纳税销售额-进项税额)×税率)-可抵扣的进项税额。不同国家的VAT税率也不尽相同,一般在15%至27%范围内。
5. 如何管理不同国家的VAT申报?可以使用专业的电子申报和缴费软件,它可以同时为多个国家中的VAT申报和缴费进行集中管理。这可以大大减轻申报工作量。